一、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
财决公开08表
编制部门: 金额单位:万元
项 目 |
预算数 |
决 算 数 |
因公出国(境)费 |
0.00 |
0.00 |
公务接待费 |
12.00 |
8.36 |
公务用车购置及运行维护费 |
9.60 |
9.10 |
其中:公务用车运行维护费 |
9.60 |
9.10 |
公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
总 计 |
21.60 |
17.46 |
二、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%;公务接待费支出决算8.36万元,占47.88%;公务用车购置及运行费支出决算9.10万元,占52.12%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出决算0.00万元,与2018年度决算相比持平,持平的原因是本年度没有因公出国(境)费事务发生。与2019年度预算相比持平,持平的原因是本年度没有因公出国(境)费事务发生。经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划,严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》(合政办〔2014〕8号)、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》(合财行〔2014〕944号)等相关规定。主要用于因公出国(境)费事务支出。2019年,参加(组织)因公出国(境)团组0个,0人次。
2.公务接待费支出决算8.36万元,与2018年度决算相比,减少3.99万元,降低32.31 %,降低的原因是规范支出、压缩就餐人员,减少公务接待次数。与2019年度预算相比,减少3.64万元,降低30.33%,,降低的原因是压缩公务接待费支出,主要用于国内公务接待。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定。2019年,国内公务接待共112批,1145人次(其中:外事接待共0批,0人次)(不包括陪同人员)。
3.公务用车购置及运行费支出决算9.10万元,与2018年度决算相比,增加1.12万元,增长14.04%,增长的原因是车辆老化,维修费用大。与2019年度预算相比,减少0.50万元,降低5.21 %,降低的原因是减少车辆出差次数及定点加油、定点维修等。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中:
公务用车运行维护费支出决算9.10万元,与2018年度决算相比,增加1.12万元,增长14.04 %,增长的原因是车辆老化,维修费用大。与2019年度预算相比,减少0.50万元,降低5.21 %,降低的原因是减少车辆出差次数及定点加油、定点维修等。主要用于公务等活动所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年,肥东县教育体育局机关及59个下属单位一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有数为1辆(车改单位按经批准的保留数公开)。
公务用车购置费支出决算0.00万元,与2018年度决算相比持平,持平的原因是按照中央和省、市有关公务用车配备管理规定,严控购置车辆。与2019年度预算相比持平,持平的原因是按照中央和省、市有关公务用车配备管理规定,严控购置车辆。主要用于正常公务开展。2019年,购置车辆0台。